将其他应收款科目余额记到其他应付款科目期末余额怎么调账

2018年12月有一笔分录是 借:库存现金 90000 贷:其他应收款 90000 然后在年末资产负债表中,其他应收款没有期末余额,但是记在了其他应付款的期末余额里,然后2019年度该怎么调账(意思就是凭证真实发生了一笔其他应收款贷方90000未发生其他应付款贷方90000可是其他应付款年末报表中却多了其他应收款的90000元)

做订账分录,
借:其他应付款 90000
贷:其他应收款 90000
把其他应付款冲销再补记一笔其他应收款。

因为其他应收款和其他应付款通常不用正负调整,还是用反方向的借贷比较合适。追问

那该怎么理这句话,是应该说其他应付款多计90000导致其他应收款无余额???

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答