99智能网
新记
其他应收款和其他应付款是负数怎么处理
如题所述
举报该文章
相关建议 2017-07-12
第一种情况是,查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录,做错了冲销了重做。
第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款。
将其他应收款调整为其他应付款的方法:
贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)
贷:其他应付款--XX(黑字)
或
先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
当前网址:
https://99.aolonic.com/aa/wotw77t7xjz7xv7vbtx.html
其他看法
无其他回答
相似回答
大家正在搜
相关问题
其他应收款和其他应付款能否对冲
其他应付款和其他应收款都是负数,该怎么做分录调整
其他应付款余额为负数应该如何调整
“其他应付款”是负数的话怎么做会计处理呢?
其他应收款负数怎么调整
资产负债表中其他应收款为负数,怎么调整
其他应付款余额出现负数,对不对呢?
其他应收款为负数是什么意思?