实收资本分为250万银行存款,剩余的是现金200万,这个怎么做分录啊?
那以后老板陆续用他们自己的钱采购一些东西的话,我是直接做 借:**费用 贷:实收资本 还是 借:**费用 贷:其他应付款-**老板 ,之后积攒一定多了,再转到实收资本里,可以吗
不可以。 实际缴纳资本金应当按公司章程规定的认缴方式认缴,而不能从其他应付款结转。当然你可以采取一定方式,比如用现金归还其他应付款,再按公司章程规定收到认缴的现金股本即可