同一家单位,应收账款借方余额23400,应付账款8946,将应收账款并入应付账款,会计分录怎样做?

如题,偶单位即购入A单位货物,又对A单位出售产品,往来帐对账发现这个单位在应收和应付中都建了账,现在要将应收账款并入应付账款,会计分录这样做对么?
借:应付账款 --- A公司 23400
贷:应付账款 --- A公司 23400
如果是正确的,那凭证后面需要附什么东西么?
谢谢~~~

第1个回答  2012-05-16
借:应付账款 --- A公司 23400
贷:应收账款 --- A公司 23400
不用附件,摘要中写调账就行了。
第2个回答  2012-05-16
借::应付账款-A公司 23400
贷:应收账款 -A公司 23400
这样这个单位的应付账款余额是借方 14454 说明是他们尚欠你们货款14454本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-16
正确。凭证后可附账页复印件
第4个回答  2012-05-16
好像不对
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